******有限公司拟公开选聘2024年度年报审计和内部控制审计机构,特邀请符合要求的机构参与该项目询价比选。具体情况如下:
一、项目内容 为公司提供截至2024年12月31日财务报告内部控制、财务报表及附注的审计并对其有效性发表审计意见等服务。 二、服务对象 ******************有限公司。 三、服务期限 服务期限自签署约定书之日起生效,并在双方履行完毕约定的所有义务后终止。 四、服务费用 服务费用由参选单位根据相关情况自行报价,服务费用按合同约定支付,最高限价为年度服务费合计99万元人民币/年。 五、服务具体内容 审计机构在执行审计工作的基础上对公司财务报告内部控制的有效性发表审计意见并出具审计报告。 审计机构按照中国注册会计师审计准则的规定进行财务报表及附注审计工作并出具审计报告。 对于其他报告和专项说明,审计机构在执行审核或鉴证工作的基础上对公司的鉴证对象信息发表审核或鉴证意见并出具其他专项报告和专项说明等相关文件。 六、服务要求 1.注册会计师应按照审计准则要求,遵守中国注册会计师职业道德守则。 2.在审计过程中,审计机构与公司治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。 3.在审计过程中,审计机构若发现公司存在内部控制重大缺陷、重要缺陷,应出具内部控制审计报告之前以书面形式与甲方的治理层和管理层沟通。 4.除特殊情况外,审计机构应当对执行业务过程中知悉的公司信息予以保密。 5.按照约定时间完成审计工作,出具审计报告。 七、资质条件 国内注册(指按国家有关规******事务所执业证书,并在专业技术、设备设施、人员组织等方面具有承接该项目能力的机构。 八、竞选文件要求 竞选文件要求包括以下内容: ******事务所执业证书; 2.报价函; 3.授权委托书; 4.拟投入本项目人员情况一览表,在一览表中注明人员名称、担任职务、人员职称、注明人员证件复印件; 5.业绩相关材料; 6.本项目的工作方案; 7.质量管理制度及实施情况相关材料; 8.信息安全管理措施相关材料; 9.最近三年经审计的财务报表; 10.职业责任保险、职业风险基金等制度及实施情况相关材料; 11.其他相关资料(如:注册会计师总数相关资料)。 以上资质证明材料及竞选材料均需密封,加盖单位公章。 九、报名时间 凡符合本公告条件且有意应聘的服务机构请于2024年10月17日下午18:00前(以送达时间为准)将报名材料提交至我公司融资财务部。 1.联系人:喻凯颜 2.联系电话:0771-****** 3.联系地址:广西壮族自治区南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心 十、评选时间及地点 时间:2024年10月18日 地点:南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心 (如有变化,另行通知) 十一、评选程序 ******委员会 ******委员会由公司相关部门人员组成,成员人数为五人(含)以上单数。 2.文件初审 初审分为资格性检查和符合性检查。参选单位提供的材料不真实或不满足相关要求的,公司有权取消其参选资格。 3.文件详细评审 ******委员会根据详细评审结果确定中选候选人,并按照由高到低顺序推荐中选候选人排序。 4.履约能力核查 公司将视项目需要,组织对候选人就其竞选进行履约能力核实,核实方式包括但不限于赴候选人注册地或办公地实地查看、现场核验、纪实记录等形式。 5.确定中选单位 ******委员会推荐的候选人及履约能力核查情况(如开展)确定中选并向其授予合同,且在公司官网或微信公众号等公开平台公布中选单位名单。 附:******有限公司2024年度年报审计和内部控制审计机构选聘评分标准.docx